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內控稽核
運作情形
  • 審計委員會與內部稽核主管及會計師之溝通情形:
    本公司內部稽核主管依規定,採定期及不定期方式向審計委員會呈報稽核報告,審計委員會則視實際需要調閱公司相關財務、業務資料,必要時並得請董事會或經理人提出相關報告,再就查察結果與會計師進行意見交換。
  • 本公司網站http://www.shinih.com.tw「投資人服務」設有股東專欄,由專人負責往來信函,本公司之股東均可利用此管道與本公司審計委員會溝通。審計委員會發現問題時即與負責單位溝通,同時每年亦參加股東常會與股東直接溝通;另審計委員會可經由董事會及稽核報告隨時掌握本公司財務及業務執行情形,並得請求董事會及經理人提出報告;本公司亦設有新麗電子報,可做為員工與本公司相關單位溝通的管道。
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